ا

مراجع داخلي أول - الحوكمة والامتثال

Senior Internal Auditor - Governance & Compliance

📍 القاهرة دوام كامل 💼 خبير 🕐 ٢٠‏/٥‏/٢٠٢٦
💰 ٢٢٬٠٠٠ - ٣٥٬٠٠٠ ج.م/شهر
👁️ 0 مشاهدة
📋 0 متقدم

وصف الوظيفة

يبحث البنك التجاري الدولي CIB عن مراجع داخلي أول للانضمام إلى إدارة المراجعة الداخلية بمقر البنك الرئيسي في القاهرة. يُعد CIB أكبر بنك خاص في مصر ويتميز بثقافة مؤسسية قوية والتزام عالٍ بمعايير الحوكمة. ستكون مسؤولاً عن تنفيذ خطط المراجعة الداخلية وفقاً للمعايير الدولية لممارسة المراجعة الداخلية. يشمل الدور تقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية وإجراءات إدارة المخاطر. ستعمل مع مختلف إدارات البنك لضمان الامتثال للوائح التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي المصري. تتوفر بيئة عمل احترافية مع إمكانية الوصول إلى أحدث أدوات وتقنيات المراجعة. كما ستشارك في إعداد التقارير المقدمة للجنة المراجعة بمجلس الإدارة. هذه فرصة ممتازة للتطور المهني في واحد من أعرق المؤسسات المالية في مصر. نبحث عن شخص يتميز بالدقة والنزاهة والقدرة على العمل بشكل مستقل.

المتطلبات

  • بكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو إدارة الأعمال
  • خبرة من 5 إلى 8 سنوات في المراجعة الداخلية يفضل في القطاع المصرفي
  • شهادة CIA أو CPA أو ACCA مطلوبة
  • معرفة شاملة بمعايير المراجعة الداخلية الدولية IIA Standards
  • إجادة اللغة الإنجليزية بمستوى متقدم
  • خبرة في استخدام أدوات المراجعة الآلية مثل ACL أو IDEA
  • فهم عميق للوائح البنك المركزي المصري المتعلقة بالحوكمة والامتثال
  • مهارات تحليلية قوية والقدرة على إعداد تقارير مراجعة شاملة
  • القدرة على العمل تحت الضغط والالتزام بالمواعيد النهائية
  • مهارات تواصل ممتازة للتفاعل مع الإدارة العليا
  • يُفضل خبرة في مراجعة أنظمة تكنولوجيا المعلومات
  • معرفة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المزايا والحوافز

  • راتب يتراوح بين 22,000 و35,000 جنيه مصري شهرياً
  • تأمين طبي شامل للعائلة
  • تأمين على الحياة ضد الحوادث
  • قروض عقارية وشخصية بفائدة مخفضة
  • بدلات تنقل وانتقالات
  • دعم للحصول على شهادات مهنية إضافية
  • برنامج تطوير مهني شامل
  • مكافآت أداء سنوية مجزية

المسؤوليات

  • تنفيذ خطط المراجعة السنوية وفقاً للمنهجية المعتمدة
  • تقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية في مختلف الإدارات
  • إعداد تقارير المراجعة مع توصيات تحسينية واضحة
  • متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المراجعة الداخلية
  • تقييم الامتثال للوائح التنظيمية والسياسات الداخلية
  • المشاركة في مراجعة العمليات المالية والتشغيلية
  • إجراء اختبارات امتثال دورية لإجراءات مكافحة غسل الأموال
  • التنسيق مع المراجعين الخارجيين والجهات الرقابية
  • تقديم المشورة للإدارة بشأن تحسين إجراءات الحوكمة
  • المشاركة في تطوير منهجيات وأدوات المراجعة الداخلية

وظائف مشابهة